陳軍才,陳軍才講師,陳軍才聯系方式,陳軍才培訓師-【中華講師網】
資深實戰(zhàn)財稅專家、內審專家、上市IPO規(guī)范師、內控規(guī)劃師、
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陳軍才:內部審計實務
2023-04-13 2703
簡介

內部審計實務 內部審計是相對于外部審計而言的,它是一種獨立、客觀的確認和咨詢活動。內部審計通過運用系統(tǒng)、規(guī)范的方法,審查和評價組織的各項業(yè)務活動、內部控制和風險管理的適當性和有效性,以促進組織完善治理、增加企業(yè)價值和實現組織目標。?   近年來,我國社會經濟形勢發(fā)生了深刻變化,內部審計工作也得到了深入發(fā)展。隨著經濟和社會的發(fā)展,各類組織對內部審計的重視程度日益提高,內部審計在理念、目標、職能和內容等方面發(fā)生了很大變化,面臨著新的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)。這對內部審計準則也提出了新的、更高的要求。? 為了幫助全國廣大的公司管理人員、內部審計人員、財會人員及其他相關人員,掌握、運用內部審計必知的知識、政策、法規(guī)、技巧,搞好知識更新、更好的勝任審計實務工作,幫助培養(yǎng)一批專業(yè)扎實、技術過硬、知識面廣的內部審計人才,根據最新內部審計準則及實務指南、多年審計實踐經驗特制定了《內審,助力企業(yè)成長———內部審計實務》該課程。

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